Какой налог должен взыматься с украинского гражданина на работе из заработной платы, если у него оформлено временное убежище? Как с любого иностранного гражданина, или так как для трудоустройства не нужно разрешение на работу (патент), т. Е. Трудоустраивается как и гражданин РФ, то и налог как с обычного гражданина России?
Какой налог должен взыматься с украинского гражданина на работе из заработной платы, если у него оформлено временное убежище? Как с любого иностранного гражданина, или так как для трудоустройства не нужно разрешение на работу (патент), т. Е. Трудоустраивается как и гражданин РФ, то и налог как с обычного гражданина России?
Здравствуйте! Заемщик не смог рассчитаться по договору займа (между физическими лицами) с залогом в виде земельного участка. Переоформление залога на Займодавца производилось по договору который называется "Договор купли-продажи земельного участка". Налоговая требует уплаты налога на имущество, поясняя, что если бы договор назывался "Договор уступки права" тогда бы не нужно было платить налога. Неужели из-за неверно указанного названия договора придется платить налог? Пункт договора с названием ...
Здравствуйте! Заемщик не смог рассчитаться по договору займа (между физическими лицами) с залогом в виде земельного участка. Переоформление залога на Займодавца производилось по договору который называется "Договор купли-продажи земельного участка". Налоговая требует уплаты налога на имущество, поясняя, что если бы договор назывался "Договор уступки права" тогда бы не нужно было платить налога. Неужели из-за неверно указанного названия договора придется платить налог? Пункт договора с названием "Оплата по договору", дословно написан так: Продавец денежные средства от Покупателя получил наличными полностью до подписания настоящего договора, по Договору займа №31 от 01. 05. 2015г. Что подтверждается распиской от 01. 05. 2015г. Стороны пришли к согласию, что поскольку денежные средства по Договору займа Покупателю возвращены не были, то Продавец добровольно передает в собственность Покупателю земельный участок указанный в п. 1. Договора.
Я, 6 лет назад, являлась собственником квартиры, в 1/2 и 1/2. Потом, я продала 1/2 доли не родственнику и не резиденту РФ за 500 тыс руб. Спустя 6 лет, этот собственник, решил продать мне обратно эту 1/2 доли квартиры. Вопрос: 1) Можно ли ему, её продать обратно с точки зрения закона? 2) Какую минимальную сумму нужно указать в договоре купли-продажи этой доли, чтобы у налоговых органов затем не возникло вопросов? Он хочет продать мне за ту же сумму, что и покупал, те. За 500 тыс руб. Как 6 лет н...
Я, 6 лет назад, являлась собственником квартиры, в 1/2 и 1/2. Потом, я продала 1/2 доли не родственнику и не резиденту РФ за 500 тыс руб. Спустя 6 лет, этот собственник, решил продать мне обратно эту 1/2 доли квартиры. Вопрос: 1) Можно ли ему, её продать обратно с точки зрения закона? 2) Какую минимальную сумму нужно указать в договоре купли-продажи этой доли, чтобы у налоговых органов затем не возникло вопросов? Он хочет продать мне за ту же сумму, что и покупал, те. За 500 тыс руб. Как 6 лет назад, но боюсь, что налоговой это может не понравиться. С другой стороны, если мы укажем большую сумму, то ему придётся не за что заплатить 30 % с продажи, т. К. Он не резидент РФ, хотя и владел долей более 3 лет. Кадастровая стоимость всей квартиры 5 млн, следовательно 1/2 доли стоит 2.5 млн. Какую сумму лучше указать?
03. 12. 2013 я заключил договор о участии в долевом строительстве однокомнатной квартиры на сумму 1562800 руб и внес данную сумму через Сбербанк 13. 12. 2013. Квартиру получил 6. 12. 2014 (акт приема передачи квартиры от 6. 12. 2014). Свидетельство о государственной регистрации права получил 2. 02. 2015г. Затем я эту квартиру продал 20. 03. 2015 (договор купли-продажи, дата регистрации от 31. 03. 2015) за эту же сумму 1562800 рублей. Должен ли я платить какой либо налог государству. Заранее благ...
03. 12. 2013 я заключил договор о участии в долевом строительстве однокомнатной квартиры на сумму 1562800 руб и внес данную сумму через Сбербанк 13. 12. 2013. Квартиру получил 6. 12. 2014 (акт приема передачи квартиры от 6. 12. 2014). Свидетельство о государственной регистрации права получил 2. 02. 2015г. Затем я эту квартиру продал 20. 03. 2015 (договор купли-продажи, дата регистрации от 31. 03. 2015) за эту же сумму 1562800 рублей. Должен ли я платить какой либо налог государству. Заранее благодарю за ответ.
Здравствуйте. Я сдаю квартиру без договора. Мои квартиранты мне не платят и отказываются съезжать, я хочу выселить их с помощью полиции. Что мне грозит за то, что я сдаю квартиру без договора?
Здравствуйте. Я сдаю квартиру без договора. Мои квартиранты мне не платят и отказываются съезжать, я хочу выселить их с помощью полиции. Что мне грозит за то, что я сдаю квартиру без договора?
Полина, здравствуйте!
Как минимум душевный разговор с полицейскими и объяснением всей сложившейся ситуации. Я думаю, что Вам помогут. Максимум,что Вам грозит - это штраф за непредоставление декларации по форме 3-НДФЛ. помните, что заявить о своих доходах в предыдущем году Вы обязаны до 30 апреля текущего года. В вашем случае я посоветую объяснить сложившуюся ситуацию участковому. Удачи!
Закрыла ИП, усн 6%. Деятельность не вела, был один доход на мою личную карту с расчётного счета фирмы. Сдала нулевую декларацию. Этот доход не указала. Вызывают в инспекцию
Что будет? Чем грозит?
Закрыла ИП, усн 6%. Деятельность не вела, был один доход на мою личную карту с расчётного счета фирмы. Сдала нулевую декларацию. Этот доход не указала. Вызывают в инспекцию
Что будет? Чем грозит?
Здравствуйте! Мы с супругой хотим купить частный дом с землей у отца жены с привлечением средств МК. Дом отцу достался в наследство от его матери. Бабушка умерла 10 лет назад. Но дом полностью оформили только в конце 2015 года. И есть разница в документах по площади дома десятилетней давности и только оформленной. Кадастровая стоимость дома с землёй 4.5 млн. Руб. Какой налог с продажи должен будет заплатить наш отец при продаже дома нам?
Здравствуйте! Мы с супругой хотим купить частный дом с землей у отца жены с привлечением средств МК. Дом отцу достался в наследство от его матери. Бабушка умерла 10 лет назад. Но дом полностью оформили только в конце 2015 года. И есть разница в документах по площади дома десятилетней давности и только оформленной. Кадастровая стоимость дома с землёй 4.5 млн. Руб. Какой налог с продажи должен будет заплатить наш отец при продаже дома нам?
Дмитрий, здравствуйте!
При продаже дома Вашим отцом, ему необходимо заплатить НДФЛ (13% от указанной в договоре купли-продаже дома цены) с суммы выше 1 млн. рублей. То есть, если Вы укажите сумму, к примеру, 4 млн. рублей, то налог составит 13% от суммы в 3 млн. Многие намеренно занижают стоимость дома в договоре купли - продажи. Помните, что у налоговиков есть право провести проверку. И если сотрудники налоговой придут к выводу, что цена за дом отклоняется в сторону уменьшения или увеличения более, чем на 20% от рыночной цены, то они могут вынести мотивированное решение о доначислении налога и пени, рассчитанных таким образом, как если бы результаты этой сделки были оценены исходя из применения рыночных цен на дом. Удачи!
Добрый день! Вопрос следующий: в 2015 г мы сломали старый дом и на этом месте построили новый (по документам его еще не приняли в эксплуатацию), Собственником является моя мать, все приватизировано. Возможно ли нам ( мне или маме ) получить налоговый вычет? P. S. Я работаю в организации с "белой" зп, а мама - ИП. Спасибо за ответ!
Добрый день! Вопрос следующий: в 2015 г мы сломали старый дом и на этом месте построили новый (по документам его еще не приняли в эксплуатацию), Собственником является моя мать, все приватизировано. Возможно ли нам ( мне или маме ) получить налоговый вычет? P. S. Я работаю в организации с "белой" зп, а мама - ИП. Спасибо за ответ!
Добрый день! Я являюсь ИП в Беларуси, гражданство - Беларусь. В связи с грядущим принятием в нашей стране новых законов по ИП, требуется консультация. Суть вопроса: до 1го июля 2014 года все ИП, плательщики единого (фиксированного) налога в РБ имеют право на ввоз товара с территории Таможенного Союза БЕЗ сопроводительных документов. С 1го июля это будет запрещено. Не секрет, что большинство белорусских ИП тарятся на крупных российских рынках - Люблино и Садовод, где о выдаче накладных никакой и ...
Добрый день! Я являюсь ИП в Беларуси, гражданство - Беларусь. В связи с грядущим принятием в нашей стране новых законов по ИП, требуется консультация. Суть вопроса: до 1го июля 2014 года все ИП, плательщики единого (фиксированного) налога в РБ имеют право на ввоз товара с территории Таможенного Союза БЕЗ сопроводительных документов. С 1го июля это будет запрещено. Не секрет, что большинство белорусских ИП тарятся на крупных российских рынках - Люблино и Садовод, где о выдаче накладных никакой и речи не идет. С принятием нового закона эта возможность для белорусских ИП будет закрыта. Скажите, пожалуйста, могу ли я открыть ИП (либо иную форму), приобретать товар на территории РФ и ИП из Беларуси продавать этот товар, выдавая уже от себя накладные? Мы работаем с сестрой, могу ли я каким-то образом легально продавать ей приобретенный товар с накладными? Подскажите, пожалуйста, путь решения такой ситуации и схему работы в случае возможности ее решения. Спасибо! Алла С.
На основании ст. ст. 2, 23 Гражданского кодекса РФ иностранный гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.
Государственная регистрация физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей установлена ст. 22.1 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (далее - Закон N 129-ФЗ).
Среди документов, необходимых для представления в налоговый орган для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, для иностранного гражданина согласно пп. "е" п. 1 ст. 22.1 Закона N 129-ФЗ требуется копия документа, подтверждающего право иностранца временно или постоянно проживать на территории РФ.
В силу п. 1 ст. 2 Закона N 115-ФЗ такими документами являются разрешение на временное проживание или вид на жительство. Следовательно, только при соблюдении данного условия иностранный гражданин может быть зарегистрирован в качестве ИП.
Иная возможность вести бизнес в РФ, это регистрация ООО, это одна из наиболее часто используемых в настоящее время форм, а для малого бизнеса – самая распространенная форма. ООО может быть учреждено гражданами или юридическими лицами – одним или несколькими, количество участников ограничено законом (не более 50). При этом участники ООО не отвечают по его обязательствам и несут риск в размере внесенных ими вкладов в уставный капитал. Текущее руководство осуществляется единоличным исполнительным органом - генеральным директором. Лицо, исполняющее его обязанности, выступает от имени организации (предприятия/компании) без доверенности.
Спасибо большое за ответ! А открыть ООО можно тоже только при наличии временной прописки? И, если возможно, напишите, пожалуйста, какая отчетность идет при открытии ООО ежемесячно, если вся деятельность будет - это оптом продавать небольшие партии товара другому лицу с гражданством РБ?
Для регистрации ООО прописки не требуется, учредителям может быть как физлица, так и юридические лица. При регистрации потребуется гарантийное письмо от потенциального арендодателя о предоставления юридического адреса, где будет зарегистрирована компания.
ООО Может применять упрощенную систему налогообложения при соблюдении условий установленных налоговым законодательством. При УСН организациям надо сдавать следующие документы:
1. Налоговая отчетность компаний:
• декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, предоставляется 1 раз в год в срок до 31 марта в налоговый орган по месту учета налогоплательщика по установленной форме на бумажном носителе или по установленным форматам в электронном виде вместе с документами, которые в соответствии с НК должны прилагаться к налоговой декларации.
• форма 2-НДФЛ, которая должна быть сдана один раз в год до 01 апреля
• Сведения о среднесписочной численности сотрудников организации - необходимо сдать до 20 января
• Книга доходов и расходов - срок сдачи - до 31 марта
2. Ежеквартальная отчетность в ПФР:
• По персонифицированому учету - индивидуальные сведения подлежать сдаче ежеквартально
• Отчет по форме РСВ-1 - предоставляется каждый квартал
3. Ежеквартальная отчетность в ФСС:
• Всем организациям необходимо сдавать с периодичностью один раз в квартал отчет по форме 4-ФСС Российской Федерации
При экспорте товара в Беларусь продавец, применяющий УСН, не выставляет счет-фактуру, т.к. нулевую ставку НДС при экспорте в Беларусь применяют только плательщики НДС, при этом надо направить письменное уведомление белорусскому партнеру, в котором указано, что организация применяет УСН.
Здравствуйте! Я - гражданин Беларуси. Хочу открыть в россии ООО. Могу ли я зарегистрировать фирму на физический адрес моих родственников или обязательно снимать помещение у арендодателякоторый выдаст гарантийное письмо о предоставленнии юрадреса?
Закон не содержит запрета на размещение постоянно действующего исполнительного органа юридического лица по месту жительства (адресу) руководителя (директора) этого исполнительного органа или иного должностного лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности. Т.е. можно зарегистрировать ООО по адресу учредителя, если при этом он является руководителем организации.
Здравствуйте. В 2011г Было открыто ИП, деятельность не велась. В 2014 пришло письмо от приставов о взыскании долга. Наложили арест на счета. Пристав объяснила, что необходимо закрыть ИП и оплатить 2013 год. 2011 и 2012 будут закрыты по сроку давности. ИП закрыл 2013г оплатил, арест сняли. Теперь из пенсионного фонда присылают письмо что нужно оплачивать 2011 и 2012 года.
Здравствуйте. В 2011г Было открыто ИП, деятельность не велась. В 2014 пришло письмо от приставов о взыскании долга. Наложили арест на счета. Пристав объяснила, что необходимо закрыть ИП и оплатить 2013 год. 2011 и 2012 будут закрыты по сроку давности. ИП закрыл 2013г оплатил, арест сняли. Теперь из пенсионного фонда присылают письмо что нужно оплачивать 2011 и 2012 года.
Добрый вечер! Подала сегодня документы на имущественный вычет. Вкратце: купила квартиру по ДДУ в августе 2014, свидетельство о собственности получила в июле 2015. Квартира куплена по ипотеке. При приёме документов, инспектор сказал, что за 2014 год я не смогу получить вычет, т. К. В собственность квартира принята в 2015 году, а также проценты по ипотеке я не смогу сейчас оформить за 14 и 15 годы, пока мне не выплатят 260 000 тысяч. Хотела спросить законно ли это, т. К. В интернете нахожу другую ...
Добрый вечер! Подала сегодня документы на имущественный вычет. Вкратце: купила квартиру по ДДУ в августе 2014, свидетельство о собственности получила в июле 2015. Квартира куплена по ипотеке. При приёме документов, инспектор сказал, что за 2014 год я не смогу получить вычет, т. К. В собственность квартира принята в 2015 году, а также проценты по ипотеке я не смогу сейчас оформить за 14 и 15 годы, пока мне не выплатят 260 000 тысяч. Хотела спросить законно ли это, т. К. В интернете нахожу другую инфу. Спасибо